1.記錄概述:
記錄是記載生產與質量管理過程中的每一步操作,和我們所制定的文件相符。每一文件都應有相應的記錄來支持。
各種檢查的重點有三部分:現場、記錄、軟件等。現場主要檢查硬件、操作及現場所處的狀態;文件主要檢查所制定的文件的內容是否生產情況一致,文件的制定是否合理、齊全等。記錄的檢查有記錄的格式、內容是否齊全,GMP中規定的項目都應齊全。
2、 檢查現狀:
由點到面:批生產記錄中的某一物料情況引申到倉庫的物料情況,物料的采購、入庫、發放、質量部的檢驗、留樣等情況;批生產記錄中的工藝參數、物料平衡、偏差、操作要點等引申到工藝規程、工藝執行情況、工藝監控等;批生產記錄中的物料傳遞過程引申到工藝流動情況、中間站運轉情況;壓差、溫濕度記錄引申到廠房情況、空氣凈化系統運行情況;設備運行記錄引申到設備情況;清場記錄引申到衛生執行情況、衛生SOP、現場衛生監控;銷售記錄引申到銷售情況;檢驗記錄引申到質量管理情況(質量標準、檢驗SOP、質量管理制度、全檢等)。
3、記錄的內容、編制要求
一個批次的待包裝品或成品的所有生產記錄。批生產記錄能提供該批產品的生產歷史、以及與質量有關的情況。
3.1 編號
3.2 生產批號、生產指令
3.3 各工序生產負責人、操作人及檢查員姓名
3.4 各工序采用的原輔料名稱、規格、質量情況及數量
3.5 各工序使用的設備及使用情況
3.6 各工序的物料平衡及評估和說明
3.7 本批產品成品檢驗記錄及檢驗報告單號碼
3.8 該產品生產負責人簽名
清場記錄的內容包括:工序、品名、生產批號、清場日期、檢查項目及結果、清場負責人及復查人簽名等。
3.9 編制要求
批生產記錄由車間工藝員起草,車間主任或生產、質量管理部門負責人審核,企業主管生產副總經理批準生效。
3.10 生產記錄的編制
4、生產記錄的整理與保存
4.1 崗位操作記錄由崗位操作人員填寫,崗位負責人,崗位工藝員審核并簽字。
4.2 崗位操作記錄由班組長整理后并交車間工藝員,批生產記錄由工藝員根據原編號匯總整理,不得缺頁、漏頁,由車間主任或車間專職工程師審核并簽名。最后由QA審核簽名,決定產品的放行。
4.3 整理完的批生產記錄,由QA按品種分批存檔,保存至有效期后一年,沒有有效期的產品,保存三年。
4.4 生產記錄分品種、分批存檔,保存三年。
4.5 生產記錄保存三年后,需銷毀時,應由車間負責人審查、監督、指定專人銷毀。
4.6 復核生產記錄的注意事項
4.7 必須將記錄內容與生產工藝規程,崗位操作規程對照審核;
4.8 對生產記錄中不符合要求的填寫方法,必須由填寫人更正并簽字;
4.9 批生產記錄應按批號歸檔,保存至產品有效期后一年。未規定有效期的產品,其批生產記錄至少保存三年。
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