1、目的:
為了規范公司新供應商的引入,保證采購物資質量,交付周期、合理價格,特制定本制度。
2、范圍:
2.1本辦法適用于因新產品開發、舊供應商所供產品嚴重影響產品質量或不能滿足公司生產要求、替代及降低成本等情況需要開發的新供應商的管理。
2.2直接用于產品生產的原材料、物料和委外加工的新供應商引入必須遵循本辦法。
2.3客戶指定的需引入的新供應商不在本規定之內。
3、定義:
3.1新供應商:
是指因新產品開發、供應商資源開拓及降低成本等需要,新引進的全新供應商。
3.2合格供應商:
是指通過評審和確認有能力正常供貨的供應商
4、職責:
4.1 購買部負責組織技術中心、品質部選擇和評價物料、原材料及委外加工供應商;負責制訂新供應商監查計劃,建立供應商檔案,并保存相關資料。
4.2品質部負責實施物料、原材料及委外加工新引進供應商的監查、評估及量產后的供應商監查,負責形成審核報告,并跟蹤驗證。負責審核資料的保存及歸檔。
4.3技術中心負責提供原材料、外協物料等采購物資的技術要求,負責物料、原材料及委外加工供應商引入及量產前的監查、評估及實施。
5、新供應商開發需求的提出:
5.1供應商整改不力或所供產品嚴重影響產品質量,不能滿足公司生產要求需要開發替代供應商的需求由品質部提出,新產品開發涉及的新供應商開發需求由技術中心提出,涉及拓展供應商和降低成本的新供應商開發需求由購買部提出。
5.2提出開發申請的部門填寫《新供應商開發申請表》交購買部,購買部進行尋源,尋找到資源后由技術中心對技術要求進行確認、品質部對質量管控進行確認,采購分管領導批準后實施。
5.3資料評審
5.3.1供方調查表
購買部負責向新尋源到的供應商發放和收集《供方調查表》,調查表包括以下內容:
(1) 供應商經營資格及能力
(2) 供應商認證情況及相關資料
(3) 供應商的產品結構
(4) 供應商主要生產及檢測設備清單
(5) 關鍵(特殊)工序控制情況
(6) 主要分供方清單
(7) 供應商主要客戶清單
(8) 供應商主要聯系人清單有等
5.3.2證實性材料
除完整的《供方調查表》外,購買部應要求供應商提交但不限于以下證實性材料:
供應商經營資格及能力。
(1) 營業執照復印件
(2) 稅務登記復印件
(3) 新供應商組織架構圖
(4) 質量認證證書
(5) 相關資質認證證
(6) 有害物質的檢測報告
(7) 工廠的具體位置圖
(8) 工廠近期公司簡介
5.3.3購買部、品質部、技術中心對供應商提交的資料進行評審,評審結果填入,《新供應商評審報告》資料評審匯總后購買部歸檔保存。
5.3.4資料評審中判定不合格時,則停止供應商的引入;判定合格時需在資料評審結論中注明是否需要現場審核。
5.3.5在資料評審時需同時滿足以下幾個原則
(1)新供應商必須有3年以上的專業經驗。
(2)必須通過ISO9001及以上體系認證
(3)資料評審不合格如規模小、質量管控水平低、沒有通過體系認證、關鍵工序能力不足、沒有相關檢測設備等不進行現場審核,供應商引入自動停止。
(4)購買部提供樣品及技術要求進行詢價,如果超出預期目標則供應商引入自動停止。
5.4新供應商現場審核
5.4.1購買部制定審核計劃,組織技術中心、品質部SQE 等相關人員對新引入的供應商進行現場審核。
5.4.2現場審核由品質部SQE 主導,品質人員負責品質保障能力審核,采購人員負責供應保障能力審核,技術中心負責技術保障能力審核。審核人員回避原則:負責直接引入供應商人員原則上不作為審核組成員。
5.4.3審核的具體流程參照《成都萬友濾機供應商品質監查表》執行。
5.4.4現場審核過程中如果發現與供應商提交資料有作假、偽造行為,應立即停止引入工作。
5.4.5供應商現場審核得分
A 、綜合得分:<60分:原則上停止引入。
B 、綜合得分:60>總分<70分:必須在3個月內完成整改并由購買部重新組織評審小組進行復審。
C 、綜合得分:70>總分<80分:必須在1個月內完成整改并提交書面的整改資料到品質部SQE ,SQE 確認關閉了所有不合格項后列入合格供方名錄。
D 、綜合得分:>80分可直接列入合格供方名錄。
5.4.6購買部根據評審小組對供應商的評估結果,完善《供方質量體系評估報告》,根據現場評估的結果供方評審小組決定是否需要接納此供應商,并報公司分管領導確認、總經理批準。
6、相關文件
6.1《新供應商開發申請表》
6.2《供方調查表》
6.3《新供應商評審報告》